Balanse

Oversikt - balanse REGNSKAP 2019 REGNSKAP 2018
EIENDELER
Anleggsmidler 1 872 705 239 1 794 493 872
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 1 161 566 371 1 127 615 650
Utstyr, maskiner og transportmidler 21 784 060 26 273 250
Utlån 52 900 949 47 830 457
Konserninterne langsiktige fordringer - -
Aksjer og andeler 16 887 496 14 475 709
Pensjonsmidler 619 566 362 578 298 806
Omløpsmidler 272 245 731 294 200 417
Herav:
Kortsiktige fordringer 42 905 519 44 666 024
Konserninterne kortsiktige fordringer - -
Premieavvik 34 128 702 28 329 824
Aksjer og andeler 175 781 030 163 069 030
Sertifikater - -
Obligasjoner - -
Derivater - -
Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 430 480 58 135 540
SUM EIENDELER 2 144 950 969 2 088 694 289
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 280 846 571 277 348 694
Herav:
Disposisjonsfond 2 762 277 2 786 207
Bundne driftsfond 12 256 277 15 692 819
Ubundne investeringsfond 105 383 132 107 250 713
Bundne investeringsfond 18 667 017 15 782 630
Regnskapsmessig mindreforbruk - -
Regnskapsmessig merforbruk -15 016 255 -10 864 744
Udisponert i inv.regnskap - -
Udekket i inv.regnskap - -
Kapitalkonto 157 590 474 147 497 419
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -796 351 -796 351
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves - -
Langsiktig gjeld 1 780 847 125 1 727 659 199
Herav:
Pensjonsforpliktelser 713 262 924 671 740 145
Ihendehaverobligasjonslån 718 600 000 879 600 000
Sertifikatlån 288 000 000 120 000 000
Andre lån 60 984 201 56 319 054
Konsernintern langsiktig gjeld - -
Kortsiktig gjeld 83 257 274 83 686 397
Herav:
Kassekredittlån - -
Annen kortsiktig gjeld 84 059 481 83 381 245
Derivater - -
Konsernintern kortsiktig gjeld - -
Premieavvik -802 207 305 152
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 144 950 969 2 088 694 289
MEMORIAKONTI
Memoriakonto 69 206 714 82 356 986
Herav:
Ubrukte lånemidler 65 732 202 80 662 746
Ubrukte konserninterne lånemidler - -
Andre memoriakonti 3 474 512 1 694 241
Motkonto for memoriakontiene -69 206 714 -82 356 986